近日,为全面掌握集团及权属企业内部审计工作开展情况,夯实审计监督基础,线上av 严格对照市审计局相关文件要求,统筹完成2025年度内部审计统计工作。通过系统梳理内审资源配置、项目实施成效及问题整改情况,为集团审计管理体系优化提供数据支撑。
一是积极部署,强化监督指导。认真指导、督促各权属企业填报审计统计调查直报系统,并明确填报内容和报送时间,确保统计调查工作高效按时完成。
二是认真审核,确保填报质量。通过对各权属企业报送的情况表进行审核,核实集团内部审计部门机构设置、人员配备和内部审计工作开展现状等情况,并对填报不完整、不准确的单位要求重新填报,严把质量关。
三是汇总梳理,落实整改情况。调查显示,线上av 及权属企业开展内部审计项目4个,通过修订完善制度和优化完善业务流程等多项措施,推动合规管理能力与风险防控水平显著提升。
下阶段,集团将以统计数据为导向,聚焦审计监督薄弱环节,持续优化审计资源配置,推动内部审计工作向更深层次、更广领域发展,为集团高质量发展保驾护航。